Содержание

Календарь бухгалтера на 2021 год — Контур.Экстерн

Все даты сдачи отчетности и налоговых выплат мы собрали в календаре на 2021 год. Этот инструмент поможет бухгалтеру оставаться в курсе изменений, вовремя исполнять свои обязанности и беречь работодателя от штрафов. 

Здесь вы найдете сроки сдачи бухгалтерской и налоговой, экологической, алкогольной отчетности, а также отчетов по сотрудникам. Даты налоговых платежей, страховых взносов и акцизов тоже отмечены в календаре.

Мы учли все изменения, которые вступили в силу с 2021 года. Например, в нашем календаре больше нет срока сдачи отчета о среднесписочной численности. Теперь эти данные надо отражать в ежеквартальном РСВ.

Кому подходит календарь бухгалтера на 2021 год

Календарь актуален для руководителей, главбухов и бухгалтеров. Зная сроки сдачи отчётов и выплаты налогов, вы сможете спланировать собственный график отчетов и платежей.

Календарь подходит малому бизнесу без особенностей и компаниям специфических направлений, которые отчитываются по акцизам, экосбору, алкоголю, водному налогу и пр.

Также мы учли обязанности компаний и предпринимателей на ОСНО и специальных налоговых режимах. 

Что можно посмотреть в календаре

В календаре собраны отчеты и платежи по итогам года, квартала и месяца. Таблица поможет не путаться в датах и всегда помнить об отчетах и платежах.

В календаре вы найдете сроки сдачи для следующих электронных и бумажных отчетов:

  • налоговая отчетность: декларации, расчеты, справки, уведомления, журналы;
  • бухгалтерская отчетность: баланс, отчет о финансовых результатах, движении денежных средств, приложения и пр.;
  • отчетность в ПФР и ФСС: отчеты, расчеты страховых взносов, сведения о застрахованных лицах;
  • статистическая отчетность: все формы для Росстата;
  • экологическая отчетность: формы МСП и 2-ТП, расчет экосбора, декларации НВОС;
  • алкогольная отчетность: ежеквартальные декларации.

Даты всех платежей также отражены в календаре.

Календарь учитывает правило переноса сроков по отчетам и платежам. Так, если последний день сдачи или уплаты по закону признан выходным, праздником или нерабочим днем, то датой окончания срока становится ближайший следующий рабочий день.

Узнать, как в 2021 году построены рабочие дни, выходные и праздники можно, заглянув в производственный календарь на 2021 год.

Преимущества налогового календаря Экстерна

  • в каждом месяце отражен перечень отчетов и платежей с периодами, в которые их надо сдать или заплатить;
  • к отчетности привязаны инструкции по заполнению с актуальными формами и образцами из справочной Экстерна;
  • календарь можно настроить, чтобы видеть только свои события: выберите систему налогообложения, отчетность или контролирующий орган;
  • учтены переносы сроков с выходных и праздников на рабочие дни.

Как пользоваться календарем

Календарь поможет вовремя сдать отчеты и заплатить налоги. В нем есть все основные ежегодные, квартальные и месячные отчеты и платежи. Оранжевым отмечены даты, на которые надо обратить внимание: эти дни — крайние сроки. Если не успеть отчитаться или заплатить, будут штрафы и пени.

Выберите интересующий месяц, чтобы увидеть список отчетов и платежей, которые нужно сделать в этом периоде.

Полный календарь включает отчеты и платежи по всем системам налогообложения и во все контролирующие органы. Поэтому он будет удобен бухгалтерам, которые работают с клиентами на разных системах налогообложения. Чтобы настроить календарь под себя, воспользуйтесь фильтрами над календарем. Вы можете регулировать три параметра:

  1. Вид отчета: бухгалтерские или налоговый, по сотрудникам, статистический, алкогольный или экологический.
  2. Контролирующий орган: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Росстат, ИФНС, Росприродадзор и служба алкогольного регулирования.
  3. Система налогообложения: общая или упрощенная.

Например, так можно посмотреть только отчеты в налоговую для ИП на упрощенке или посмотреть список статистических форм, которые надо сдать в марте.

Вся отчетность в календаре разделена по видам. Всего их пять:

  1. Бухгалтерская и налоговая. В календаре отмечен срок сдачи бухбаланса, а также сроки для деклараций, расчетов, справок и других отчетов в налоговую. Например, декларации по земельному и транспортному налогам, НДС, НДПИ и другим направлениям.
  2. По сотрудникам. Бухгалтеры по зарплате и бухгалтеры-кадровики найдут список отчетности по зарплатам, численности сотрудников, страховым взносам, движении кадров и пр.
  3. Статистическая отчетность. У каждой организации или ИП свой перечень отчетов в Росстат. Он зависит от организационно-правовой формы, вида деятельности, масштаба компании и т.д. Мы собрали все самые популярные отчеты, а полный список для себя рекомендуем проверить по ИНН на сайте Росстата.
  4. Экологическая — ее сдают в Росприроднадзор компании и ИП, в том числе  производители и импортеры определенных видов товаров и упаковки. Мы добавили в календарь декларации, расчет суммы экосбора, 2-ТП и другие отчеты.
  5. Алкогольная. Сдают организации и ИП из алкогольного бизнеса. Контролирующий орган — ФСРАР. В календаре есть сроки сдачи алкогольной декларации.

К отчетам мы добавили ссылки в справочную. Там вы найдете подробные инструкции по заполнению, бланк, образцы и штрафы за опоздание со сдачей.

Пользуйтесь календарем отчетности 2021 в любое время. Для этого не нужно проходить регистрацию. Чтобы получить персональный календарь и регулярные напоминания о сдаче отчетов, зарегистрируйтесь в сервисе Экстерн и попробуйте бесплатно сдавать отчетность через интернет. 

Календарь бухгалтера на 2021 для ООО и ИП на ОСНО, УСН

*Обратите внимание на отчет СВЗ-ТД. Сдавайте его до 15-го числа только при наличии одного из кадровых мероприятий:
  • перевод работника на другую работу;
  • работник подал заявление о выборе формы ведения трудовой книжки.

При увольнении или приеме на работу сотрудника отчитывайтесь не позднее рабочего дня, следующего за днем приема или увольнения.
При отсутствии кадровых изменений отчет сдавать не нужно.


Календарь бухгалтера на 2021 год

Каждая компания и ИП обязаны отчитываться перед госорганами, уплачивать налоги и взносы. Закон устанавливает четкие сроки, за пропуск которых грозят санкции: штрафы, пени и блокировки расчетного счета. Поэтому бухгалтеру или руководителю компании важно контролировать даты сдачи отчетности и отправки платежей.

Следить за датами поможет бесплатный бухгалтерский календарь на 2021 год. Этот простой инструмент в виде таблицы показывает, кто, в каких случаях и до какого числа должен отчитаться перед контролирующими органами и заплатить налоги. В календаре все сроки указаны с учетом изменений законодательства в 2021 году и с учетом переноса всех сроков, если они совпадают с выходными и праздниками.

Кому будет полезен бухгалтерский календарь

Календарь на 2021 год подойдет ООО и ИП, ведущим деятельность на УСН и ОСНО. Почему нет ЕНВД? Напоминаем, что с 1 января 2021 года данный режим в РФ больше не применяется, так как Минфин признал его неэффективным. Срок окончания действия ЕНВД закреплен в ФЗ № 161 от 02.10.2012 года. Поэтому в начале 2021 года вмененщикам нужно будет отчитаться за 2020 год. Для дальнейшей работы подберите новый налоговый режим.

График отчетов и платежей полезен в первую очередь бухгалтеру для соблюдения всех сроков. Также он пригодится и руководителю для контроля работы бухгалтерии или если уплатой налогов и сдачей отчетности он занимается сам.

Календарь налогов разработан для малых компаний, численность сотрудников в которых не превышает 100 человек. Кроме того, в графике нет дат платежей и отчетов по экосбору, водному налогу, налогу на игорный бизнес и так далее. Поэтому крупному бизнесу наш календарь бухгалтера подойдет только отчасти.

Какие данные содержит календарь

В календаре есть три вида отчетности и платежей: налоговые, бухгалтерские и по сотрудникам. Все даты разнесены по месяцам. Есть ежемесячные отчеты и платежи, например, СЗВ-М и уплата взносов за сотрудников. Есть ежеквартальные, например, отчет 4-ФСС или декларация и платежи по налогу на прибыль. И годовые — например, СЗВ-СТАЖ или годовые декларация по прибыли или по УСН.

В календаре учтены особенности изменения сроков в зависимости от способа сдачи отчетности. Яркий пример — 4-ФСС, который «на бумаге» нужно сдать до 20 числа, а в электронном виде — до 25. Также мы учитываем, кто сдает отчетность — ИП или ООО. Например, сроки по УСН для предпринимателей и юрлиц отличаются.

График учитывает изменения в законодательстве. Например, при сравнении с календарем на 2020 год, видно, что из 2021 года исчезли декларации по транспортному и земельному налогу. Потому что с 2021 года данные декларации отменены. Теперь ИФНС будет направлять плательщикам сообщение об исчисленной сумме транспортного или земельного налога, как это происходит у физлиц. У бизнеса сохраняется только обязанность уплачивать налоги и авансовые платежи.

Как пользоваться календарем бухгалтера

В графике налогов и отчетов можно оценить налоговую нагрузку на конкретный период — текущий месяц, квартал или целый год.

С его помощью удобно контролировать сроки отчетов и платежей в бюджет и фонды, что убережет компанию от штрафов и блокировок расчетного счета.

Выберите интересующий вас месяц, просто кликнув по нему. Так вы откроете таблицу отчетов и платежей со всеми сроками. Срок уплаты налога или сдачи декларации — это не один день, а период. То есть не обязательно платить налог в последний день, это можно сделать и заранее, но никак не позже. Например, СЗВ-М вы можете сдать с 1 по 15 число месяца. В нашем календаре для удобства последний день выделен фиолетовым цветом.

Для фильтрации по группам используйте галочки «по сотрудникам», «налоговая» и «бухгалтерская». Так вы уберете лишнюю информацию. Например, для ИП без работников, можно поставить только галочку «налоговая», тогда вы увидите только сроки деклараций и налоговых платежей.

Бухгалтерский календарь 2021 включен в облачный сервис Контур.Бухгалтерия. Если вы работаете в этой системе, программа заранее напомнит о ближайших платежах и отчетности в 2021 году, даже если календарь у вас не открыт.

У сервиса есть бесплатный пробный 14-дневный период для всех новых клиентов. 

Отсрочка или рассрочка по налоговым платежам

Уплата налогов является обязательным для всех граждан, предпринимателей и юридических лиц. Уклонение от уплаты налогов может понести за собой не только пеню, штрафы, взыскания, но и уголовную ответственность. Исходя из этого, очень важно знать, что при наличии объективных причин невозможности уплачивать налоги, государством предусмотрена отсрочка или рассрочка. Об этой процедуре: по каким причинам и на какой период  можно получить отсрочку или рассрочку по уплате налоговых задолженностей, вы узнаете в данной статье.

Отсрочка или рассрочка по уплате налогов и плат представляет собой изменение срока уплаты налогов и плат при наличии оснований, предусмотренных настоящей статьей, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой сумм налогов и плат. «Отсрочку и рассрочку уплаты налогов можно получить, согласно статье 51 Налогового кодекса.  

Отсрочка с единовременной уплатой сумм налогов или плат предоставляется на срок, не превышающий шести месяцев.

Рассрочка с ежемесячной или ежеквартальной уплатой сумм налогов или плат равными долями предоставляется на срок, не превышающий трех лет.

Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена по одному или нескольким налогам и или платам.

Необходимо отметить, что при переносе сроков уплаты налогов (и/или пеней) сумма «замораживается» до срока уплаты. Но налогоплательщик не освобождается от уплаты пеней других налоговых обязательств, в том числе начисленных пеней за несвоевременную уплату сумм налогов.

Как можно получить отсрочку по налогам? 

Отсрочку или рассрочку по налогам можно получить, подав заявление в налоговый орган по месту регистрации юридического лица либо по месту жительства физического лица не более чем на 1 год (12 календарных месяцев). Заявление предоставляется в произвольной форме, где указывается причина переноса.

Условия предоставления отсрочки по налогам

Отсрочку по налогам можно получить под залог имущества самого налогоплательщика, под имущество третьего лица, а также под банковскую гарантию.

Порядок предоставления отсрочки по налогам

под гарантию банка

Содержание банковской гарантии должно соответствовать следующим требованиям:

  1. Банковская гарантия должна быть безотзывной.
  2. Срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения установленного срока исполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и (или) плат, обеспеченной банковской гарантией.
  3. Сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна обеспечивать исполнение гарантом в полном объеме обязанности налогоплательщика по уплате налогов и (или) плат.

После заключения договора – гаранта между банком и налогоплательщиком, не позднее 10 календарных дней необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика с заявлением о переносе сроков уплаты налогов. К заявлению необходимо приложить договор гарантии банка.

под имущество налогоплательщика либо третьего лица

Имущество, под залог которого предоставляется перенос сроков уплаты налогов, должно быть ликвидным, т.е. быть востребованным на рынке.
Предварительно, но не ранее 15 календарных дней на день подачи заявления об отсрочке, налогоплательщику необходимо произвести оценку имущества.

Требования к имуществу:

  • Ликвидность.
  • Застрахованность от утраты или повреждения.
  • Рыночная стоимость должна быть не меньше суммы налогов и/или пеней.

Не могут быть предметами залога:

  • объекты жизнеобеспечения;
  • электрическая, тепловая и иные виды энергии;
  • арестованное имущество;
  • имущество, на которое имеются ограничения, наложенные государственными органами;
  • имущество, обремененное правами третьих лиц;
  • скоропортящееся сырье, продукты питания;
  • имущественные права.

После заключения договора залога не позднее 10 календарных дней необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика с заявлением о переносе сроков уплаты налогов. К заявлению прилагаются договор залога и отчет оценщика об оценке рыночной стоимости залогового имущества.

Решение и заключение договора

После приема необходимых документов от налогоплательщика налоговый орган принимает решение об одобрении/неодобрении переноса сроков уплаты налогов (и/или пеней) не позднее 15 календарных дней. В случае одобрения отсрочки по налоговым обязательствам налогоплательщику выдается решение об изменении сроков погашения налогов, а также график погашения. Однако возможен отказ в предоставлении отсрочки на основании несоответствия требованиям к залоговому имуществу либо к банковской гарантии.

Прекращение действия решения об отсрочке налоговых обязательств

Досрочно может прекратиться решение о переносе сроков уплаты налоговых обязательств на основании:

  • уплаты налогоплательщиком всей суммы налогов (и/или пеней) до истечения срока;
  • нарушения налогоплательщиком графика погашения.

В случае нарушения оплаты согласно графику погашения комитет государственного дохода может взыскать залоговое имущество либо потребовать исполнения банковской гарантии.

Как известно, с 1 января 2019 года вступил в силу Закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса. 

Под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей), производители подакцизной продукции.

Чтобы попасть под амнистию налогоплательщикам обращаться никуда не нужно, органы государственных доходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов и при уплате основного долга не позднее трех рабочих дней выносить соответствующие решения о списании.

Уточнить сумму основного долга, размеры пени налогоплательщики могут, получив выписку из лицевого счета в веб-приложении «Кабинет налогоплательщика».

Также можно узнать информацию о налоговой задолженности на интернет-ресурсе Комитета www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» можно воспользоваться электронным сервисом «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН/БИН налогоплательщика.

Исключение составляют налогоплательщики, которые находятся в реабилитационной процедуре или получили отсрочку по налогам.

Если такие налогоплательщики хотят попасть под налоговую амнистию им необходимо направить в орган государственных доходов соответствующее заявление и досрочно погасить сумму основного долга по налогам.

Сроки уплаты налогов и подачи налоговых деклараций

Уплата налога и подача декларации

Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (20/IV, 20/VII, 20/X и 20/I).

Уплата упрощенного налога за сдачу в аренду земельных участков, жилых и нежилых помещений

Нотариус, заверяющий договора о сдаче в аренду земельных участков, жилых и нежилых помещений, должен обеспечить уплату налоговых отчислений в государственный бюджет в течение 1 банковского дня.

Уплата упрощенного налога и подача декларации за проведение по спортивным играм азартных игр

До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (20/IV, 20/VII, 20/X и 20/I).

Уплата упрощенного налога по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом в пределах Азербайджанской Республики

До окончания календарного налогового месяца при получении на следующий период (месяц, квартал, полугодие, год) “Отличительного знака” за каждое автотранспортное средство. По данной деятельности подача декларации в налоговый орган не требуется.

Выплата стабильной суммы по упрощенному налогу

Физические лица, занимающиеся в частном порядке (без привлечения наемных работников) видами деятельности, предусмотренными в статье 220. 10 Налогового кодекса – до окончания календарного налогового месяца при получении на следующий период (месяц, квартал, полугодие, год) “Квитанции о выплате стабильной суммы по упрощенному налогу”. По данной деятельности подача декларации в налоговый орган не требуется.

Уплата налогов и подача декларации по деятельности по строительству зданий

Не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором начаты строительно-монтажные работы. Задекларированная сумма налога уплачивается равными долями в размере 10% не позднее 20 числа месяца, следующего за каждым кварталом до полного исполнения обязательств.

Декларация упрощенного налога за снятие наличных денежных средств с банковских счетов

Местным банком, осуществляющим снятие наличных денежных средств с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, филиалом иностранного банка в Азербайджанской Республике или национальным почтовым оператором вычитывается налог, рассчитанный в размере 1% со счета получающего денежные средства лица. Рассчитанный налог перечисляется в государственный бюджет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, декларация подается в налоговый орган до указанной даты.

Когда должны быть уплачены налоги на 2021 год?

Наша налоговая система работает по принципу «выплаты из текущих доходов», что означает, что IRS желает сократить ваш доход, когда вы его зарабатываете. Наемным работникам платят через удержание налога каждый раз, когда вы получаете зарплату (удерживаемая сумма основана на вашей форме W-4). Пенсионеры могут удерживать налоги из выплат по социальному обеспечению и выплат по пенсионным планам, или даже иметь налоги, вычитаемые из требуемого минимального распределения. Однако, если вы работаете не по найму или у вас нет налогов, удерживаемых из других источников налогооблагаемого дохода (например, процентов, дивидендов или прироста капитала), вы должны периодически платить IRS, производя расчетные налоговые платежи.

В 2021 налоговом году вы можете уплатить всю предполагаемую сумму налога до 15 апреля 2021 года или четырьмя равными суммами к датам, указанным в таблице ниже.

Срок погашения ориентировочных налоговых платежей на 2021 год

Платеж Когда доход, полученный в 2021 году Срок платежа
1-й платеж с 1 января по 31 марта 15 апреля 2021 года
2-й платеж 1 апреля – 31 мая 15 июня 2021 г.
3-й платеж 1 июня – 31 августа 15 сентября 2021 г.
4-й платеж 1 сентября – 31 декабря 18 января 2022 г.

Вам не нужно производить платеж, подлежащий оплате 18 января 2022 г., если вы подадите налоговую декларацию за 2021 г. до 31 января 2022 г. и оплатите весь остаток, подлежащий уплате вместе с декларацией.

( Примечание: Несмотря на то, что крайний срок подачи налоговой декларации в этом году был перенесен с 15 апреля на 17 мая, срок оплаты расчетного налогового платежа за первый квартал не был перенесен. )

Расчет расчетных налоговых платежей

Используйте форму 1040-ES для расчета предполагаемых налоговых платежей. Начните с расчета ожидаемого скорректированного валового дохода, налогооблагаемого дохода, налогов, удержаний и кредитов за год – в инструкциях к форме 1040-ES есть рабочий лист, который поможет вам.Вы также можете ознакомиться с налоговой декларацией за предыдущий год, чтобы получить общее руководство. В конечном итоге вы хотите получить оценку дохода, который вы ожидаете получить за год.

Если ваша оценка завышена, просто заполните еще один рабочий лист формы 1040-ES, чтобы пересчитать предполагаемый налог для следующего платежа. Аналогичным образом, если ваша оценка слишком занижена, снова перейдите к листу формы 1040-ES, чтобы скорректировать следующий расчетный налоговый платеж. Вам также следует произвести перерасчет, если изменится ваша личная ситуация или есть изменения в налоговом законодательстве, которые могут повлиять на ваши налоговые обязательства за год.

Нет дохода до конца года?

Вам не нужно производить расчетные налоговые платежи до тех пор, пока у вас не будет дохода, с которого вы должны будете заплатить налог. Так, например, если у вас нет налогооблагаемого дохода до июля 2021 года, вам не нужно производить расчетный налоговый платеж до 15 сентября 2021 года. На этом этапе вы можете либо полностью уплатить свой расчетный налог до 15 сентября. , или вы можете оплатить его двумя частями до 15 сентября и 18 января.

Фермеры и рыбаки

Если не менее двух третей вашего валового дохода приходится на сельское хозяйство или рыболовство, вы можете произвести только один расчетный налоговый платеж за 2021 год. налоговый год до 18 января 2022 г.Если вы подадите налоговую декларацию за 2021 год до 1 марта 2022 года и уплатите всю задолженность по налогу, вам не нужно будет производить какие-либо расчетные налоговые платежи.

Как платить

Используйте форму 1040-ES для оплаты предполагаемых налогов. Существует несколько способов уплаты ориентировочных налогов, в том числе чеком, наличными, денежным переводом, кредитной или дебетовой картой. Также существует множество вариантов онлайн-платежей, таких как Электронная система федеральных налоговых платежей (EFTPS). Различные способы оплаты описаны в инструкциях к форме 1040-ES.

Штрафы

Выплачиваете ли вы предполагаемые налоговые платежи или полагаетесь на удержание, на вас могут наложить штраф, если вы не платите достаточно налогов в течение года. Штраф не применяется, если ваша задолженность по налогу составляет менее 1000 долларов. Вы также можете избежать штрафа, если ваши удерживаемые или расчетные налоговые платежи в 2021 году равны не менее 90% ваших налоговых обязательств в 2021 году или 100% налога, указанного в вашей декларации за 2020 год (110%, если ваш скорректированный валовой доход за 2020 год составил более 150 000 долларов США). .

Не забывайте о своем штате

Наконец, если вы не проживаете в штате, где нет подоходного налога, вы, вероятно, также должны своему штату расчетные налоговые платежи. Сроки уплаты государственных платежей могут совпадать с федеральными датами, а могут и не совпадать, поэтому обязательно проконсультируйтесь с соответствующим налоговым агентством в вашем штате.

Налоговый календарь на 2022 год: важные даты и сроки уплаты налогов

Федеральные налоговые календари на 2020 и 2021 годы были действительно испорчены пандемией COVID-19. IRS продлило различные сроки подачи налоговой декларации и крайние сроки оплаты в течение обоих лет, чтобы у налогоплательщиков было больше времени для выполнения своих налоговых обязательств. Хотя IRS пока придерживается «обычных» сроков уплаты налогов на 2022 год, все же возможно, что вариант Omicron (или какой-либо другой) в конечном итоге нанесет ущерб и налоговому календарю 2022 года.

Но даже если график на 2022 год снова будет нарушен, одно останется неизменным – вы не захотите пропустить крайний срок по уплате налогов. Если вы это сделаете, IRS может сильно ударить по вам штрафами и пени. Например, стандартный штраф за несвоевременную подачу годовой налоговой декларации составляет 5% от суммы, подлежащей уплате за каждый месяц просрочки вашей налоговой декларации. Если вы платите налоги с опозданием, ежемесячный штраф составляет 0,5% от невыплаченной суммы, до 25% от вашей задолженности, плюс проценты по неуплаченным налогам. Аналогичные штрафы применяются за несоблюдение других сроков.Кроме того, опоздание может иметь и другие негативные последствия, например, потерю ценных налоговых льгот.

Но этих головных болей легко избежать – только не пропустите дедлайн! Но мы понимаем, что не всегда легко отслеживать все различные даты выплат IRS. Итак, для тех из вас, кому нужна небольшая помощь в запоминании того, когда нужно подавать декларацию, подавать отчет или платить налог, мы составили список наиболее важных дат уплаты федерального подоходного налога на 2022 год для физических лиц .В каждом месяце года есть как минимум один крайний срок, так что будьте внимательны … мы не хотим, чтобы у вас возникли проблемы с IRS.

[ ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из указанных ниже сроков на 2022 год продлены для жертв недавних стихийных бедствий. Кроме того, несколько сроков погашения в 2021 году были продлены до 3 января 2022 года для других жертв стихийных бедствий. Для получения дополнительной информации об этих расширениях см. Жертвы лесных пожаров в Колорадо получают больше времени для уплаты налогов; Налоговые льготы для жертв торнадо в Арканзасе, Иллинойсе, Кентукки и Теннесси; Налоговые льготы для жертв урагана Ида продлены до февраля.15; Сроки налогообложения продлены для жертв урагана и наводнения в Алабаме; Сроки налогообложения продлены для жертв наводнения в Теннесси; и налоговые льготы для жертв лесных пожаров в Калифорнии.]

Январь 2022 г. Сроки уплаты налогов

Дата

Крайний срок

3 января

Самостоятельно Работодатели платят половину отсроченных налогов на социальное обеспечение за 2020 год

10 января

Чаевые на декабрь 2021 года, предоставленные работодателю (форма 4070)

18 января

Расчетный налоговый платеж за 4-е Квартал 2021 года (Форма 1040-ES)

18 января

Расчетный налог на оплату фермеров и рыбаков за 2021 год (Форма 1040-ES)

31 января

Файл 2021 Налог Возврат (форма 1040) для избежания штрафа, если последний взнос расчетного налога не был уплачен до 18 января

9002 2

Мы начинаем год с пяти важных сроков погашения в январе. Во-первых, Закон CARES разрешил самозанятым лицам отложить уплату определенных налогов на социальное обеспечение 2020 года на два года. Половина отложенного налога должна быть уплачена 3 января (оставшаяся часть – 3 января 2023 г.). Во-вторых, сотрудники, получившие чаевые на сумму не менее 20 долларов США в декабре 2021 года, должны сообщить об этих чаевых своему работодателю до 10 января. (Это ежемесячное требование для работников, собирающих чаевые.)

Остальные три крайних срока января включают расчетные налоговые платежи. 18 января – последний день для большинства людей, который должен заплатить ориентировочные налоги за 4 квартал 2021 года.Однако вам не нужно производить платеж к этой дате, если вы подадите налоговую декларацию за 2021 год до 31 января и оплатите весь остаток, причитающийся вместе с декларацией. Фермеры и рыбаки могут произвести единовременную выплату предполагаемых налогов на 2021 год (вместо ежеквартальных выплат) – этот платеж должен быть произведен 18 января.

Февраль 2022 года Сроки уплаты налогов

Дата

Срок

10 февраля

Чаевые за январь 2022 г., представленные работодателю (форма 4070)

15 февраля

Форма W-4 для возврата освобождения от удержания в 2022 г.

Крайний срок подачи ежемесячных отчетов – 10 февраля.На этот раз для чаевых, полученных в январе.

Кроме того, если вы были освобождены от удержания подоходного налога в 2021 году и хотите получить освобождение на 2022 год, вам необходимо заполнить новую форму W-4 и передать ее своему работодателю. (Обратите внимание, что вы должны иметь право претендовать на освобождение.)

март 2022 г. Сроки уплаты налогов

Дата

Срок

1 марта

Фермеры и рыбаки подают налоговую декларацию за 2021 год (форма 1040), чтобы избежать штрафа, если расчетный налог не уплачен до 18 января

10 марта

Советы за февраль 2022 года, сообщенные работодателю (форма 4070)

Чтобы избежать штрафа, фермеры и рыбаки, которые не уплатили все налоги, рассчитанные на 2021 год, к 18 января, должны подать налоговую декларацию за 2021 год до 1 марта.

Сотрудники должны сообщить о чаевых за февраль своему работодателю до 10 марта.

Апрель 2022 Даты уплаты налогов

Дата

Крайний срок

1 апреля

Первое обязательное минимальное распределение (RMD) физическими лицами, которым в 2021 году исполнилось 72 года

11 апреля

Советы на март 2022 года, предоставленные работодателю (форма 4070)

18 апреля

Подайте налоговую декларацию 2021 (Форма 1040) и причитайтесь по уплате налога (за исключением жителей штата Мэн и Массачусетс)

18 апреля

Подайте форму 4868, чтобы запросить продление срока подачи декларации о доходах за 6 месяцев (уплата налога). не продлен)

18 апреля

Приложение H (1040) и Pay Employment Ta xes для домашних работников (файл отдельно, если форма 1040 не подана)

18 апреля

Расчетный налоговый платеж за 1 квартал 2022 года (форма 1040-ES)

18 апреля

Взнос на индивидуальный пенсионный счет (IRA) на 2021 год

18 апреля

Изъять сверхнормативные взносы в IRA в 2021 году, чтобы избежать штрафа, если заполнение формы 1040 не было продлено

18 апреля

Внесите вклад в сберегательный счет здоровья (HSA) на 2021 год

18 апреля

Внесите вклад в план Solo 401 (k) или упрощенный план пенсионного обеспечения сотрудника (SEP) на 2021 год самостоятельно, если заполните форму Форма 1040 не была продлена

19 апреля

Файл 2021 Налоговая декларация (Форма 1040) и уплата налога, подлежащего уплате Иденты штатов Мэн и Массачусетс

Апрель – самый важный месяц в налоговом календаре. Для большинства людей 18 апреля – последний день подачи налоговой декларации за 2021 год … если вы не подадите заявку на автоматическое шестимесячное продление в IRS, которое также должно быть подано 18 апреля. Если у вас есть няня, горничная, садовник или Другой домашний работник, вы также должны до 18 апреля заполнить Таблицу H и уплатить им налоги на трудоустройство. Если вы живете в штате Мэн или Массачусетс, эти сроки выпадают на 19 апреля, поскольку 18 апреля в этих штатах выходной (День патриота).

В апреле есть особые крайние сроки для пенсионеров, а также для всех, кто откладывает деньги на пенсию.Если в 2021 году вам исполнилось 72 года, вы должны получить свое первое необходимое минимальное распределение (RMD) из своих традиционных IRA и планов 401 (k) до 1 апреля. 18 апреля также последний день, когда вы можете внести свой вклад в IRA или сберегательный счет для здоровья. (HSA) на 2021 год. Кроме того, за исключением тех, кто запрашивает продление для подачи своей налоговой декларации за 2021 год, 18 апреля является сроком для (1) самозанятых лиц, чтобы внести свой вклад в индивидуальный 401 (k) или упрощенный сотрудник пенсионный план (SEP) на 2021 год, или (2) снятие избыточных взносов в IRA, сделанных в 2021 году. И снова эти крайние сроки 18 апреля переносятся на 19 апреля для жителей штата Мэн и Массачусетс.

Наконец, рабочие должны сообщить мартовские чаевые своему работодателю до 11 апреля, а расчетные налоги за 1 квартал 2022 года должны быть уплачены 18 апреля.

Май 2022 года Сроки уплаты налогов

Дата

Крайний срок

10 мая

Советы на апрель 2022 года, предоставленные работодателю (форма 4070)

После напряженного апреля дела в мае значительно замедляются.Единственный примечательный крайний срок – это когда сотрудники должны сообщить своему начальнику о полученных в апреле советах. Срок уплаты до 10 мая.

Июнь 2022 г. Сроки уплаты налогов

Дата

Крайний срок

10 июня

Советы за май 2022 г. Сообщено работодателю (Форма 4070)

15 июня

Расчетный налоговый платеж за 2 квартал 2022 года (Форма 1040-ES)

15 июня

U.S. Налогоплательщики, проживающие и работающие за границей, подают налоговую декларацию 2021 года (форма 1040)

15 июня

Налогоплательщики США, проживающие и работающие за границей, подают форму 4868 для запроса продления срока подачи налоговой декларации за 4 месяца (уплата налога не продлен)

15 июня

Военнослужащие, несущие службу за пределами США Файл Налоговая декларация 2021 года (форма 1040)

15 июня

Военнослужащие, несущие службу за пределами США.S. Подайте форму 4868 для запроса продления подачи налоговой декларации на 4 месяца (уплата налога не продлена)

Военнослужащие и другие налогоплательщики, которые служат или проживают за пределами США, должны до 15 июня подать налоговую декларацию 2021 года. возвращение. Если они хотят продлить подачу заявки на четыре месяца, они должны подать заявку до 15 июня.

Расчетные налоговые платежи за 2 квартал 2022 года также должны быть произведены 15 июня, а крайний срок представления чаевых для работников, получивших чаевые в мае, – июнь. 10.

Июль 2022 г. Сроки уплаты налогов

Дата

Крайний срок

11 июля

Чаевые на июнь 2022 г. Сообщено работодателю (форма 4022)

900

В июле сотрудники должны сообщать о любых чаевых, полученных в июне, своему работодателю до 11 июля. Кроме того, вы можете приятно провести время в бассейне или на пляже, не беспокоясь о крайних сроках уплаты налогов!

Август 2022 г. Сроки уплаты налогов

Дата

Срок

10 августа

Чаевые за июль 2022 г. Сообщено работодателю (форма 4022)

900

Летнее замедление налоговых сроков продолжается в августе.Единственная важная дата для физических лиц – это ежемесячный отчет о чаевых. Работники, получившие чаевые в июле, должны сообщить о них своему работодателю до 10 августа.

Сентябрь 2022 г. Сроки уплаты налогов

Дата

Срок

12 сентября

Советы на август 2022 года, представленные работодателю (форма 4070)

15 сентября

Расчетный налоговый платеж за 3 квартал 2022 года (форма 1040-ES)

Есть два заметных Срок уплаты налогов в сентябре.Во-первых, сотрудники должны сообщить работодателю о чаевых за август до 12 сентября. Во-вторых, расчетные налоговые платежи за 3 квартал 2022 года должны быть произведены к 15 сентября.

Октябрь 2022 года Сроки уплаты налогов

9 0017

Дата

Крайний срок

11 октября

Советы за сентябрь 2022 г. Сообщено работодателю (форма 4070)

17 октября

Файл расширенной налоговой декларации 2021 г. (форма 1040) и уплатить налог

17 октября

Изъять лишние взносы в IRA в 2021 году, чтобы избежать штрафа в случае продления срока подачи формы 1040

17 октября

Внести вклад в Solo 401 (k ) План или план упрощенной пенсии работника (SEP) на 2021 год для самозанятых, если заполнение формы 1040 было продлено

Если вам было предоставлено продление для подачи налоговой декларации за 2021 год, сейчас самое время отправить ее в IRS. Срок для продленных возвратов – 17 октября. Для тех, кто получил продление, 17 октября также является последней датой для (1) самозанятых людей, которые вносят взносы в индивидуальный план 401 (k) или упрощенный пенсионный план (SEP). на 2021 год, или (2) снятие лишних взносов в IRA, сделанных в 2021 году.

Для работников, получивших чаевые в сентябре, крайний срок сообщить об этих чаевых вашему работодателю – 11 октября.

ноябрь 2022 г. Сроки уплаты налогов

Дата

Крайний срок

10 ноября

Советы за октябрь 2022 г. Сообщено работодателю (форма 4070)

Ноябрь – еще один медленный месяц для уплаты налогов. календарь.Единственный крайний срок – это когда сотрудники сообщают своему боссу о советах, заработанных в октябре. Этот отчет должен быть представлен 10 ноября.

Даты уплаты налогов за декабрь 2022 г.

Дата

Срок

12 декабря

Советы на ноябрь 2022 г. Работодатель (форма 4070)

31 декабря

Взносы в пенсионный план, спонсируемый работодателем, на 2022 год (401 (k), 403 (b), 457 или федеральные сберегательные планы)

31 декабря

Требуемое минимальное распределение (RMD) для лиц, которым исполнилось 73 года на конец 2022 года

Декабрь – время для любых действий в последнюю минуту, чтобы снизить ваши налоговые счета за год.Но есть также некоторые другие важные даты, о которых вам нужно знать, чтобы держаться подальше от горячей воды с IRS. Существует крайний срок подачи ежемесячных отчетов о чаевых – 12 декабря, когда вы должны сообщить своему работодателю о советах за ноябрь. Кроме того, до 31 декабря должны быть внесены взносы 2022 года в спонсируемые работодателем пенсионные планы (например, 401 (k), 403 (b), 457 или федеральные сберегательные планы). Это также крайний срок для получения RMD на 2022 год, если вы: re 73 или старше на конец года.

Предполагаемые сроки уплаты налогов

Примечание редактора: Если вы владелец малого бизнеса, отметьте свой календарь после того, как узнаете, когда предполагаемые налоговые платежи должны быть уплачены в 2022 году!

Знаете ли вы, что в некоторых случаях федеральный подоходный налог является распределительной системой? Фактически, если вы являетесь владельцем малого бизнеса, вам может потребоваться подавать квартальные расчетные налоговые платежи, чтобы избежать штрафа IRS.Читайте дальше, чтобы узнать о конкретных сроках уплаты ориентировочных налоговых платежей в этом году.

Когда подлежат уплате предполагаемые налоговые платежи?

Даже если вы платили им в прошлом, у вас может возникнуть вопрос: «Когда должны быть мои расчетные налоговые платежи?»

Если вы выполняете требования по уплате расчетного налога ежеквартально, платежи за 2022 налоговый год должны производиться ежеквартально в эти даты. Как видите, даты перейдут в следующий календарный год.

ПЕРИОД ОПЛАТЫ СРОК ПЛАТЫ
1 сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 15 января 2022 г.
1 января 2022 г. до 31 марта 2022 г. 15 апреля , 2022
1 апреля 2022 г. по 31 мая 2022 г. 15 июня 2022 г.
1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 15 сентября 2022 г.
1 сентября 2022 г. – декабрь 31, 2022 15 января 2023 г.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно сроки сдачи – 15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 января, но если они выпадают на выходные или праздничные дни, крайний срок переносится на следующий. рабочий день.

Вышеуказанные даты – это даты, когда ваш 1040-ES должен быть проштампован. Дата на почтовом штемпеле позволяет IRS узнать, своевременно ли уплачен предполагаемый налоговый платеж.

«Могу ли я произвести расчетные налоговые платежи сразу?»

Многие задаются вопросом: «Могу ли я произвести расчетные налоговые платежи сразу?» или заплатить четверть вперед?

Поскольку люди могут подумать, что подавать налоги ежеквартально – это неудобство, это частый вопрос. Ответ – нет. Поскольку налоговая система США предусматривает оплату по мере поступления, вам необходимо платить и подавать документы ежеквартально, иначе с вас будет взиматься штраф.

Кто платит расчетный налог?

Физические лица, индивидуальные предприниматели, партнеры и акционеры корпорации S, которые ожидают, что при подаче налоговой декларации будут иметь задолженность по налогу в размере 1000 долларов или более, как правило, должны произвести расчетные налоговые платежи.

Корпорации, которые ожидают, что должны будут заплатить 500 долларов (или больше) по налогу на момент подачи своей корпоративной декларации, как правило, должны произвести расчетные налоговые платежи.

Если у вас есть коммерческий доход от самозанятости, вы должны подавать годовую декларацию и платить расчетный налог ежеквартально.Не уверены, относится ли это к вам? Узнайте больше о том, кто должен платить ежеквартальные налоговые платежи.

Работаете на себя? Узнайте, что вам нужно знать о налогах для самозанятых лиц.

Как вы платите ежеквартальные налоги?

У вас есть несколько вариантов уплаты квартальных налогов. Они следующие:

  1. Подайте возврат за этот год к предполагаемым налогам на следующий год (во время подачи годовой налоговой декларации).
  2. Используйте форму 1040-ES, чтобы рассчитать предполагаемый налог. Затем отправляйте чек или денежный перевод по форме Form 1040-ES каждый квартал.
  3. Посетите IRS.gov, чтобы воспользоваться электронной системой уплаты федеральных налогов. Здесь вы можете вносить платежи еженедельно, ежеквартально или ежемесячно, а также можете настроить платежи на год вперед.
  4. Заручитесь помощью сертифицированного налогового специалиста по малому бизнесу Block Advisors. Вы можете добавить эту услугу в свою налоговую подготовку за 99 долларов, и налоговый профи рассмотрит вашу уникальную ситуацию и предложит изменения вашей квартальной суммы.

Что произойдет, если вы не заплатите налоги, рассчитанные на 2021 год?

Если вы не заплатите ни один из налогов, рассчитанных на 2021 год, вы можете понести штраф за недоплату. Штраф – сложная формула; он взимается с суммы недоплаты за количество дней, в течение которых она не была выплачена, начиная с платежа за первый квартал.

Вопросы о том, когда платить расчетный налог?

У вас есть дополнительные вопросы о сроках уплаты ориентировочного налога или другого налога на малый бизнес? Положитесь на нашу команду консультантов по блокам, чтобы правильно рассчитывать налоги на малый бизнес и поддерживать его в правильном направлении.

«Донна позаботилась о том, чтобы мы понимали все, на каждом этапе пути. Она всегда следит за тем, чтобы мы понимали наилучший образ действий, а также обо всех изменениях каждый год. Она помогла определить лучший вариант уплаты предполагаемых налоговых платежей в течение года ».

– Аманда Бирн, Stokes Counseling Services, LLC Независимый подрядчик | Апрель 2021 г.

Периодичность и сроки подачи

В отношении налога с продаж и использования, налога на аренду автомобилей и подписки, а также некоторых налогов на машины и оборудование применяются следующие требования к подаче документов:

Ежемесячная подача

Налогоплательщики, общая сумма налоговых обязательств которых постоянно меньше 20 000 долларов США.00 в месяц и не менее 100,00 долларов в месяц должны подавать ежемесячно не позднее 20 числа каждого месяца по всем налогам, подлежащим уплате за предыдущий календарный месяц. Причитающиеся налоги необходимо перечислять вместе с ежемесячной декларацией.

Ежеквартальная подача

Если общая сумма ежемесячных налоговых обязательств налогоплательщика неизменно меньше 100 долларов США, налогоплательщик должен подавать ежеквартальную декларацию с одобрения Секретаря. Налоги с перечислением налога должны быть сданы в последний день января, апреля, июля и октября за предшествующий трехмесячный период или ранее.

Ежемесячная подача с предоплатой

(Для предприятий, заполняющих формы E-500 или E-500E)

Налогоплательщик, который постоянно несет ответственность за уплату не менее 20 000,00 долларов США в месяц по налогам штата и местным налогам с продаж и использования, должен ежемесячно вносить предоплату в размере обязательства за следующий месяц при подаче ежемесячной налоговой декларации, подлежащей уплате не позднее 20 числа каждого месяца. Налогоплательщик, которому требуется внести предоплату, должен осуществлять все платежи онлайн.
Предоплата должна составлять не менее 65% от любой из следующих сумм:

  1. сумма налога к уплате за текущий месяц
  2. сумма налога, подлежащего уплате за тот же месяц предыдущего года, или
  3. – среднемесячная сумма налога, подлежащего уплате в предыдущем календарном году.

Пени или проценты не будут причитаться за недоплату предоплаты, если используется один из этих трех методов расчета.

Налогоплательщики

, которые заполняют форму E-500, налоговую декларацию с продаж и использования и имеют ежемесячный статус подачи предоплаты, должны подавать свою налоговую декларацию онлайн. См. Дополнительную информацию, включая доступные способы оплаты.

Налогоплательщики, которые подают форму E-500E, комбинированную налоговую декларацию по общей ставке и налогу за пользование и имеют ежемесячный статус подачи предоплаты, должны подавать бумажные декларации.Эти налогоплательщики должны внести необходимые предоплаты электронным переводом денежных средств, используя либо дебетовый метод ACH, либо метод кредитного ACH, либо через центр электронного бизнеса.

К налогу на использование применяются следующие требования к подаче документов:

  • Компания должна указывать налог на использование в соответствующей форме. Как правило, компания отчитывается и перечисляет налог на использование в форме E-500, налоговой декларации с продаж и использования или через онлайн-систему регистрации и оплаты Департамента.
  • Физическое лицо, которое должно подать форму D-400, Индивидуальная налоговая декларация о доходах в Северной Каролине, должно сообщить об обязательстве по налогу на использование некоммерческих покупок облагаемых налогом предметов, кроме лодок, самолетов и продуктов питания, подлежащих пониженной ставке налога. , в декларации о доходах физического лица.
  • Физическое лицо, которое не обязано подавать форму D-400, Индивидуальная налоговая декларация о доходах в Северной Каролине, должно указать налоговые обязательства по налогооблагаемым покупкам, за исключением лодок или самолетов, в форме E-554, Налоговая декларация потребителей.
  • Любое физическое лицо, которое покупает продукты питания по сниженной ставке налога, должно указать налог в размере 2% в форме E-554 «Налоговая декларация потребителей».
  • Физическое лицо, которое покупает лодку или самолет, должно указать налог в форме E-555 «Налоговая декларация за использование лодок и самолетов».

К налогу на удаление твердых отходов применяются следующие требования к подаче документов:

Ежеквартальная подача

Налоги с перечислением налога должны быть поданы не позднее последнего дня января, апреля, июля и октября за последующий трехмесячный период.

Когда срок выполнения приходится на субботу, воскресенье или официальный праздник:

Список форм и сроков

Если срок платежа приходится на праздничный или выходной день, сроком платежа является следующий рабочий день.

* Эти сроки основаны на заявителях календарного года.

Подоходный налог / налог на имущество

Налог на прибыль физических лиц
Форма Срок оплаты
1040МЕ 15 апреля *
1040ES-ME 15 апреля *, 15 июня *, 15 сентября *, 15 января *
С изменениями 1040-ME В течение 180 дней после окончательного определения на федеральном уровне или подачи федеральной формы 1040-X
Фидуциарный налог на прибыль
Форма Срок оплаты
1041МЕ 15 апреля *
1041ES-ME 15 апреля *, 15 июня *, сен. 15 *, 15 января *
С изменениями 1041-ME В течение 180 дней после окончательного определения на федеральном уровне или подачи измененной федеральной формы 1041
Корпоративный подоходный налог
Форма Срок оплаты
1120МЕ 15 апреля для подателей календарного года, 15 сентября для подателей с концом года 30 июня, 15-й день 4-го месяца для всех остальных дат окончания года
1120ES-ME 15 апреля *, 15 июня *, сен.15 *, 15 декабря *
С изменениями 1120-ME В течение 180 дней после окончательного определения на федеральном уровне или подачи федеральной формы 1120X
1120EXT-ME Регулярный срок подачи оригинальной декларации по всем видам налогов
Удержание подоходного налога для работодателей
Форма Срок оплаты
941МЕ 30 апреля, 31 июля, окт. 31 января
ME UC-1 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 31 января
W-3ME 28 февраля или при прекращении деятельности
900МЕ Среда или пятница после каждой выплаты заработной платы (среда, если заработная плата выплачивается в среду, четверг или пятницу; пятница, если заработная плата выплачивается в субботу, вс, понедельник или вторник)
Налог на наследство
Форма Срок оплаты
706МЕ Девять месяцев со дня смерти
Освобождение от залога по налогу на наследство С или в любое время после подачи формы 706ME или 700-SOV
Налог на страховые взносы
Форма Срок оплаты
ИНС-1 Расчетные платежные ваучеры со сроком погашения 30 апреля, 25 июня, 31 октября
ИНС-2 Расчетные платежные чеки, подлежащие оплате в конце каждого месяца
ИНС-4 15 марта
ИНС-5 15 марта
ИНС-6 Расчетные платежные ваучеры со сроком погашения 30 апреля, 25 июня, 31 октября
ИНС-7 15 марта

Прочие налоги

График уплаты налога на имущество

График уплаты налога на имущество

В этом графике платежей вы найдете даты уплаты налога на имущество каждым налоговым органом округа Чемунг.

ГРАФСТВО ЧЕМУНГ

ГРАФИК НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

ENTITY

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Город и уезд

Оплата полностью от

1 января

С

по

31 марта

г. Эльмира

К оплате 2 взноса

15 мая

и

15 сентября

Деревня Эльмирских высот

Оплата полностью от

1 июля

С

по

31 октября

Деревня Конских Голов

Оплата полностью от

1 июля

С

по

31 октября

Деревня Милпорт

Оплата полностью от

1 июля

С

по

31 октября

Деревня Ван Эттен

Оплата полностью от

1 июля

С

по

31 октября

Уэллсбург, деревня

Оплата полностью от

1 июля

С

по

31 октября

Школьный округ Эльмира

К оплате 2 взноса

31 октября

и

31 марта

Школьный округ Корнинг

К оплате 2 взноса

31 октября

и

31 марта

Elmira Heights Центральный школьный округ

Оплата полностью от

1 сентября

С

по

31 октября

Хорсхедс Центральный школьный округ

Оплата полностью от

1 сентября

С

по

31 октября

Ньюфилд Центральный школьный округ

Оплата полностью от

1 сентября

С

по

31 октября

Одесса Монтур Центральный школьный округ

Оплата полностью от

1 сентября

С

по

31 октября

Центральный школьный округ Спенсера Ван Эттена

Оплата полностью от

1 сентября

С

по

31 октября

Центральный школьный округ Уоткинс-Глен

Оплата полностью от

1 сентября

С

по

31 октября

Центральный школьный округ Уэверли

Оплата полностью от

1 сентября

С

по

31 октября

Сроки уплаты налога на заработную плату | Налоговое управление

Сроки подачи и уплаты налога на заработную плату варьируются в зависимости от того, сколько денег удерживается из зарплаты сотрудников. Если вы являетесь работодателем, вам может потребоваться подавать заявление ежеквартально, ежемесячно, раз в полмесяца или еженедельно. Ежегодно Департамент доходов публикует график конкретных дат уплаты налога на заработную плату. Смотрите расписания ниже.

Если вы являетесь работодателем, частота подачи вами документов определяется суммой удерживаемого вами налога на заработную плату.

Сумма удержания Как часто вы должны подавать налоговую декларацию о заработной плате
Менее 350 долларов США в месяц Ежеквартально
Более 350 долларов США, но менее 16 000 долларов США в месяц Ежемесячно
16000 долларов и более в месяц (двухмесячные вычеты из заработной платы) Полужина в месяц
16 000 долл. США в месяц и более еженедельно

Заявители, подающие раз в месяц и каждую неделю, должны подавать оставшиеся налоговые декларации и платежи за 2021 год в электронном виде через Налоговый центр Филадельфии. Начиная с 2022 года, все документы по налогу на заработную плату должны подаваться в налоговом центре Филадельфии независимо от частоты.

Фильтровать документы по названию или описанию

gov/media/20211008113517/Wage-Tax-due-dates-2022-3rd-and-4th-quarters-for-WEB.pdf”> gov/media/20211008114427/2022-Wage-Tax-monthly-due-dates.pdf”> pdf”> phila.gov/media/20171208092359/2018-Wage-Tax-due-dates1.pdf”> phila.gov/media/20170214095342/2013wageduedates.pdf”>
Имя Описание Выпущено Формат
Сроки уплаты еженедельного налога на заработную плату в 2022 году (с января по март) PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату в 2022 году. 8 октября 2021 г.
Сроки уплаты еженедельного налога на заработную плату в 2022 году (с июля по сентябрь) PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату в 2022 году. 8 октября 2021 г.
Сроки уплаты ежемесячного налога на заработную плату в 2022 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату в 2022 году. 8 октября 2021 г.
Ежемесячные сроки уплаты налога на заработную плату в 2022 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату в 2022 году. 8 октября 2021 г.
Ежеквартальные сроки уплаты налога на заработную плату в 2022 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату в 2022 году. 8 октября 2021 г.
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2021 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату в 2021 году. 26 октября 2020
Сроки уплаты полумесячного налога на заработную плату в 2021 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату в 2021 году. 21 октября 2020
Сроки выплаты ежемесячного и ежеквартального налога на заработную плату в 2021 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату в 2021 году. 21 октября 2020
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2020 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату в 2020 году. 30 октября, 2019
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2019 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2019 год. 15 мая 2019
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2018 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2018 год. 8 декабря 2017 г.
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2017 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2017 год. 30 ноября 2016 г.
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2016 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2016 год. 01 января 2016 г.
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2015 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2015 год. 14 февраля 2017 г.
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2014 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2014 год. 14 февраля 2017 г.
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2013 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2013 год. 14 февраля 2017 г.
Срок уплаты налога на заработную плату в 2012 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2012 год. 21 ноября 2016 г.
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2011 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2011 год. 21 ноября 2016 г.
Сроки уплаты налога на заработную плату в 2010 году PDF Точные сроки подачи документов и платежей по налогу на заработную плату за 2010 год. 21 ноября 2016 г.
.